阿里地区日土县多玛乡2024年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2024-00006
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县多玛乡2024年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2024-03-18

 

第一部分

日土县多玛乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

日土县多玛乡2024年部门预算公开明细表

第三部分

日土县多玛乡2024年部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .

五、2024年一般公共预算基本支出表的说明 .....

六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

七、2024年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

(二)政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明。

(四)2024年预算绩效目标管理情况。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明

(六)政府债务情况。

第四部分

名词解释

附件:日土县多玛乡2024年部门预算公开明细表

 


第一部分

 

日土县多玛乡2024年预算公开

情况说明

 我单位2024年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

(一)乡党委主要职责。

1、负责宣传和执行的路线方针政策,宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决定;

2、领导本乡维护稳定工作;

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展的工作;

4、负责乡、村两级党组织工作。加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设;

5、负责党风廉政建设工作;

6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;

7、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安及计划生育工作;

8、承办县委、政府交办的其他事项等。

(二)乡人大主席团的主要职责。

1、负责在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、监督政府工作,听取和审查政府工作报告。根据国家规划,决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

3、负责本乡人大换届工作,人大代表会的组织和会务工作,政府人事任免的具体事务;

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作;

5、负责法制研究和宣传工作,对有关法规审查提出修改意见;

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作,督促做好人大代表和群众来信、来访工作,督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作;

7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令;

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产。保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序。保护各种经济组织的合法权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利等宪法和法律赋予的各项权利等;

9、承办乡党委和县人大交办的其他事项等。

 

二、部门预算单位构成

日土县多玛乡暂无内设机构

 

 

 

 

 

第二部分

阿里地区日土县多玛乡2024年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区日土县多玛乡2024年部门

预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 3308.14万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 3308.14万元;支出包括:一般公共服务支出2634.59万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出 261.68万元、卫生健康支出 145.23万元、城乡社区7.51万元、农林水支出50.70万元、住房保障支出202.43万元.

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 3308.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入33308.14万元.

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预 3308.14万元,其中:基本支出2688.79元,占81.27%;项目支出 619.35万元,占 20.05 %.

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 3308.14万元。收入为一般公共预算拨款3088.44万元,包括:一般公共预算当年拨款收入3088.44万元,上年结转一般公共预算资金219.07万元;支出包括:一般公共服务支出2634.59万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出 261.68万元、卫生健康支出 145.23万元、城乡社区7.51万元、农林水支出50.70万元、住房保障支出202.43万元.

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款3088.44万元,上年结转收入219.70万元,2023年执行数增加72.32万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出2634.59万元79.64%,文化旅游体育与传媒支出  6  万元,占0.18%;社会保障和就业支出 261.68万元7.91%;卫生健康支出 145.23万元4.39%城乡社区7.51万元,占0.21%,农林水支出50.70万元,占1.53%住房保障支出202.43万元6.12%

  1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.   人员  (类)工资性支出 (款) 14 (项)2024年预算数为2474.93 万元,比2023年执行数(增加 2214.7万元,(增加) 3.1 %。

    2.   运转     (类)   公用经费 (款)   21 (项)2024年预算数为213.86万元,比2023 年执行数(增加  2.09万元,(增加) 8.2%。

    3.   特定目标  (类) 预算类专项(款)12(项)2024年预算数为399.65 万元,比2023年执行数(增加 263.36万元,减少)  52.95 %。

    五、2024年一般公共预算基本支出表的说明

    我部门2024年一般公共预算基本支出2688.79万元,其中:人员经费2474.93万元,主要包括:基本工资236.15万元、津贴补贴1298.83万元、奖金127.73万元、机关事业单位养老保险缴费245.6万元、职工基本医疗保险缴费122.8万元、公务员医疗补助缴费 22.43万元、其他社会保险缴费失业保险工伤保险)16.09万元、住房公积金202.43万元、其他工资福利支出186.89万元、医疗费补助15.98万元。

    公用经费213.86万元,主要为商品服务支出,包括办公费 25.94 万元、电费10万元、邮电费1.2万元、取暖费10万元、物业管理费  3 万元、差旅费53万元维修维(护)费  2  万元、会议费  1  万元、培训费  1  万元、劳务费 4.05 万元、委托业务费  8  万元、工会经费33.26万元、公务用车运行维护费17.22万元、其他商品和服务支出21.14万元、残疾人就业保障金23.04万元

    六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    我部门2024“三公”经费预算数为17.22万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年压缩0.00%,公务用车运行费17.22万元,比2023年减少  0  万元,下降  0 ;公务接待费  0  万元,比2023年减少 0万元,增长 0.00 %2023年“三公”经费预算比2023年减少 0 万元,下降  0  % ,因公出国(境) 0 团组、 0 人,公务用车购置 0 辆、保有 0 量,国内公务接待  0 批次、 0  人。

    七、2024年政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元,主要原因我单位2024年无政府性基金收入。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    我部门2024年机关运行经费财政拨款预算    0  万元,比2023年预算减少    0  万元,下降   0   %。主要原我单位2024年无机关运行经费。

    (二)政府采购情况说明。

    我部门2024年无政府采购预算总额。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截至20242月底,本部门共有车辆  3 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。

    (四)2024年预算绩效目标管理情况。

    2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 42 个,资金 399.65万元。

    附项目绩效目标表。

    (五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我部门2024年预算无乡村振兴资金。

    (六)政府债务情况。

    我部门2024年预算无政府债券资金。

     

    第四部分

    名词解释

     

    一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件:日土县多玛乡2024年部门预算公开明细表 日土县多玛乡2024年部门预算公开明细表.xlsx