阿里地区日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00015
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-30

阿里地区日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开情况说明

2025年 4月16日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县农业农村和科技水利局概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 2 -

日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开明细表 - 2 -

第三部分 - 2 -

日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算数据分析 - 2 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 2 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 2 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 3 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 3 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 3 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 3 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 3 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 4 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 4 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 5 -

八、其他重要事项的情况说明 - 6 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 6 -

(二)政府采购情况说明。 - 6 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 6 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 6 -

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 6 -

(六)政府债务情况。 - 7 -

第四部分 - 7 -

名词解释 - 7 -

附件:日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开明细表 - 8 -

第一部分

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

1、负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;提出重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病诊断的技术指导、技术培训、科普宣传工作;开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作;组织对畜牧业发展重大问题的调研并提出政策建议,参与县畜牧业发展规划、计划的拟定;按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准,拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规范并组织实施;负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传;负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验;组织开展农产品检验检测相关培训;承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务,接受社会委托开展农产品检验;负责发布农产品质量安全检测信息;负责多玛省际公路动物卫生及植物检疫监督工作,对跨省调运畜产品车辆进行认真登记、检查、消毒工作,对未携带检疫证车辆,或者偷运畜产品及蔬菜车辆按照相关法律法规严肃处理,严格把关,防止外来动物疾病转入我区域;完成县农业农村和科技水利局及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

日土县农业农村和科技水利局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县农业农村和科技水利局2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 36635.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 36635.36万元;支出包括:科学技术支出1364.89万元、农林水支出26090.86万元、社会保障和就业支出163.20万元、卫生健康支出 68.91万元、节能环保支出7492.69万元、城乡社区支出1333.93万元、住房保障支出117.88万元、粮油物资储备支出3万元

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 36635.36万元,其中:一般公共预算拨款收入 36581.36万元、政府性基金预算资金54万元

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算数 36635.36万元,其中:基本支出1589.78万元,占4.24%;项目支出 35045.58万元,占95.66%.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算36635.36万元。收入为一般公共预算拨款收入 36635.36万元;支出包括:科学技术支出1364.89万元、农林水支出26090.86万元、社会保障和就业支出163.20万元、卫生健康支出 68.91万元、节能环保支出7492.69万元、城乡社区支出1333.93万元、住房保障支出117.88万元、粮油物资储备支出3万元

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款36581.36万元,比2024年预算数增加22421.1万元,主要原因是农业农村和乡村振兴单位合并。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门科学技术支出1364.89万元、占3.73%;农林水支出26090.86万元、占71.32%;社会保障和就业支出163.20万元、占0.44%;卫生健康支出 68.91万元、占0.18%;节能环保支出7492.69万元、占24.48%;城乡社区支出1279.93万元、占3.49%住房保障支出117.88万元、占0.32%,粮油物资储备支出3万元、占0.008%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 (类)工资性支出 (款) 8 (项)2025年预算数为1464.01万元,比2024年执行数(增加)157.9万元,(增加) 12.08 %。

2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为125.76 万元,比2024年执行数(增加) 5.99万元,(增加)5%。

3.特定目标(类)预算类专项(款) 58项2025年预算数为38765.65万元,比2024年执行数(增加)29607.93万元,(增加)323%。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出1589.78万元,

其中:人员经费1464.01万元,主要包括:基本工资160.45万元、津贴补贴 783.61万元、奖金 78.67万元、机关事业单位养老保险缴费143.2 万元、职工基本医疗保险缴费62.65万元、公务员医疗补助缴费6.26万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)10.49万元、住房公积金117.88万元、其他工资福利支出91.29万元、医疗费补助9.5 万元,

公用经费 125.76万元,主要为商品服务支出及工会经费,包括:办公费 24.65 万元、电费 0.2 万元、邮电费0.57万元、差旅费48.5 万元、维修(护)费1.41万元、委托业务费1万元、工会经费20.69万元、公务用车运行维护费27.33万元、其他商品和服务支出 1.41万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为27.33万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年减少0%,公务用车运行费27.33万元,比2024年增加 7.11 万元,增长35.16 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款54万元,比2024年执行数增加 54 万元,主要原因是土地出让收入用于农牧业农牧区方面。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 125.76 万元,比2024年预算增加5.99 万元,增长 5 %。主要原因:我单位2025年人员增加。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 3 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理66个,资金 36635.36 万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算财政衔接推进乡村振兴补助资金13090.21万元,其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9569万元;自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2602万元;地区财政衔接推进乡村振兴补助资金389.21万元,县级财政衔接推进乡村振兴补助资金530万元(绩效与部门项目进行公开)。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县农业农村和科技水利局2025年部门预算公开明细表 (2).xlsx