阿里地区日土县组织部2025年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2025-00049
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- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县组织部2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2025-04-30
阿里地区日土县组织部2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月31日
目 录
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 6 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -
日土县组织部2025年预算公开
情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:
(一)深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻党中央、区党委、地委和县委关于组织编制、公务员、老干部、县直机关工作委员会工作的决策部署,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
(二)坚持组织路线服务政治路线,统筹谋划推动组织工作,通过建强组织、配优班子、选好干部、盘活人才,不断提高党的建设和组织工作质量,为建设社会主义现代化新日土提供坚强组织保障。
(三)加强对全县党的建设、组织工作理论和实践问题研究,负责组织工作制度建设,推进组织制度贯彻落实。
(四)承担县委党的建设工作领导小组工作,负责全县党的组织体系建设,提出加强和改进基层党的组织建设的意见和建议。
(五)承担县委、人大、政府、政协、群团组织换届选举有关工作,指导乡镇、村 (社区)党组织和人民团体换届选举工作。负责党代表联络、服务等工作。负责指导县处级以上领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会。研究指导全县党内民主建设,负责县级有关党组织设置事宜。
(六)统一组织、规划、部署县直机关党的工作,对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向县委进行报告。
(七)负责全县党员教育管理和发展党员工作,研究和提出全县党员队伍建设的规定建议;负责全县党内统计和党费管理工作;负责党员信息化建设工作。承担全县党的经常性和集中性学习教育。
(八)负责组织开展全县干部驻村工作,研究、提出加强和改进全县干部驻村工作的建议。
(九)贯彻落实新时代好干部标准和民族地区干部“四个特别”政治要求,负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划、宏观管理和综合协调工作。拟订干部队伍建设方面的具体措施,推进干部人事制度改革。
(十)承担县委人才工作领导小组日常工作,贯彻落实党中央、区党委、地委关于人才工作的方针政策及工作措施、落实自治区党委、地委关于人才工作的决策部署及县委工作要求,负责全县人才工作的宏观指导、政策研究、组织协调和督促检查工作。统筹实施重要人才工程。拟订和组织实施知识分子工作的有关制度和具体措施,指导全县知识分子工作。
(十一)开展对离退休干部工作的调查研究,提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议,为县委制定有关政策提供依据和参考。
(十二)负责对全县离退休干部工作的督查、指导,协调各级各部门落实离退休干部工作责任,负责全县离退休干部安置(代管)工作。
(十三)负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作,以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。
(十四)调整优化党政机构职能体系和机构编制资源配置,为建设社会主义现代化新日土提供坚强机构编制保障。
(十五)向县委编委反映全县党政机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况,组织开展重点领域重要问题政策研究,提出改革建议。
(十六)负责拟订并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法,指导协调全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
(十七)统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关(以下称各类机关)的机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源,组织机构编制执行情况和使用效益评估,推进实名制管理。
(十八)协调本级各类机关的职能配置及其调整,协调上述机关之间、上述机关与各乡镇之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。
(十九)对全县各级各部门各单位贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和区党委、地委决策部署及县委工作要求情况进行监督检查,纠正机构编制违规违纪违法行为,并按照有关规定提出问责建议。
二、部门预算单位构成
我部暂无内设机构,共有3个所属事业单位(县委编办实名制管理中心、县党员教育中心、县干部人事档案室)。
阿里地区日土县组织部2025年部门预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 2693.15万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2693.15 万元;支出包括:一般公共服务支出2391.62 万元、社会保障和就业支出 87.28万元、卫生健康支出 46.37万元、农林水支出96.15万元、住房保障支出71.74万元。
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算2693.15万元,其中:一般公共预算拨款收入 2693.15万元。
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算2693.15万元,其中:基本支出939.72万元,占 35 %;项目支出 1753.44万元,占 65 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 2693.15万元。收入为一般公共预算拨款 2693.15万元,包括:一般公共预算当年拨款收入2693.15万元;支出为一般公共服务支出2391.62万元、社会保障和就业支出 87.28万元、卫生健康支出 46.37万元、农林水支出96.15万元、住房保障支出71.74万元。
我部门2025年一般公共预算当年拨款2693.15万元,比2024年预算数减少602.27万元,主要原因是2024年结转资金直接结转,未纳入年度预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出2391.62万元,占 88 %;社会保障和就业支出87.28万元,占 3 % ;卫生健康支出 46.37万元,占 2 %;农林水支出 96.15 万元,占 4 %;住房保障支出 71.74万元,占 3 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类)工资性支出 (款) 8 (项)2025年预算数为861.93万元,比2024年执行数(增加) 52.44万元,(增加) 6.5 %。
2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 77.79 万元,比2024年执行数(增加) 6.73 万元,(增加) 9.5 %。
3. 特定目标 (类) 预算类专项 (款) 68 (项)2025年预算数为 4707.74 万元,比2024年执行数(增加) 2292.86万元,(增加) 95 %。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中:人员经费861.93万 元,主要包括:基本工资98.61万元、津贴补贴 446.87万元、奖金 45.46万元、机关事业单位养老保险缴费87.28万元、职工基本医疗保险缴费 38.18万元、公务员医疗补助缴费8.18万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)5.62万元、住房公积金71.74万元、其他工资福利支出54.59万元、医疗费补助5.4万元。
公用经费 77.79 万元,主要为商品服务支出及工会经费,包括:办公费 12.26 万元、邮电费 0.20 万元、电费 0.77 万元、差旅费 30 万元、维修(护)费 0.10万元、工会经费11.82万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 12.53万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为10.11万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费10.11万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款 0万元,比2024年执行数减少 0 万元,主要原因我单位无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 77.79 万元,比2024年预算增加 6.73 万元,增长 9.5 %。主要原因:我单位2025年调整增加2人,经费也相应增加。
(二)政府采购情况说明。
我部门2025年日土县干部职工团体意外伤害保险费300万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 1 辆,其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 43 个,资金 2693.15 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县组织部2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县组织部2025年部门预算公开明细表.xlsx