2026年日土县社会工作部部门预算

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  • 名 称:2026年日土县社会工作部部门预算
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  • 发布日期:2026-05-28














 


第一部分日土县社会工作部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分 名词解释






第一部分日土县社会工作部概况


一、主要职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作和信访工作的方针政策和区党委、地委决策部署及县委的工作要求,把坚持党对社会工作的领导落实到履行职责的过程中,聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”,统筹指导全县人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务工作等。主要职责是:

(一)研究相关理论、政策和规划,拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,并向县委、县政府及时报告。

(三)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。

(四)承担全县信访系统管理和网上信访事项处理。

(五)贯彻落实信访工作的统筹协调、整体推进和督促落实的要求,研究分析全县信访形势,为县委决策提供参考。

(六)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理,推进基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(七)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党建工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(八)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调制度。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领,做好服务联系工作,保障其合法权益。

(九)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

(十)负责本行业领域安全生产监督和应急处置等工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作,以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

社会工作部是县委职能部门,为正科级加挂中共日土县委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会(“两新”工委)、县信访局牌子。社会工作部机关编制为4名,部门领导指数3名(正科级1名,副科级2名,不含兼职)实际共配备了9人。以上内设机构及直属机构均纳入日土县社会工作部部门预算。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为日土县社会工作部部门预算。















第二部分 2026年部门预算表


表格详见附件。




















第三部分 2026年部门预算情况说明


部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算386.95万元,比上年增加89.25万元,增长30%,主要原因是:人员调整变化大,3名合同工工资由本单位发放,增加了党建引领基层治理工作经费预算4万元和30万元社区工作者工资待遇发放;支出预算386.95万元,比上年增加51.88万元,增长18.42%,主要原因是:人员调整变化大,3名合同工工资由本单位发放,增加了党建引领基层治理工作经费预算4万元和30万元社区工作者工资待遇发放

三公经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:本单位无出国情况;公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无专门公务接待2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有1量,国内公务接待0批次、0

三、机关运行经费安排情况

2026年,本部门机关运行经费安排23.62万元,比上年增加6.16万元,增加35.3%,主要原因是:人员调整变化大

政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至20261月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0.4万元,主要是:购置文件保密柜两个

、项目绩效目标情况

2026年,实行绩效目标管理项目5个,资金53.38万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标





七、其他需要说明的情况

我部门2026年预算无政府债券资金。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 日土县社工部2026年部门预算公开表.xlsx