2026年日土县政务服务中心部门预算

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  • 发布日期:2026-05-28



















 


第一部分 日土县政务服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分 名词解释






第一部分 日土县政务服务中心概况


一、主要职责

第一条为规范日土县政务服务中心(以下称县政务服务中心)的职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、 程序、责任法定化,根据《中国共产党机构编制工作条例》《日土县机构改革方案》以及县委对政务服务工作的有关要求,制定本规定。

第二条县政务服务中心是县政府直属事业单位,为正科级。县政务服务中心归口县人民政府办公室管理。经费来源为全额拨款,公益一类。

第三条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等, 是政务服务中心机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条县政务服务中心负责贯彻落实党中央关于行政审批制度改革和政务服务工作的方针政策和区党委、地委的决策部署及县委的工作要求,把坚持党对政务服务工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,深化行政审批制度改革,激发市场主体活力,持续优化营商环境,推动高原经济高质量发展。主要职责是:

()负责组织实施《日土县政务服务中心运行管理暂行办法》及各项规章制度。负责对进驻政务服务中心的窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

()负责对县政务服务中心的日常巡查,监督检查政务服务大厅工作秩序、工作纪律和窗口工作人员的行为规范。

()负责进驻单位对西藏政务平台系统,即“一网通办”的推广工作。

()负责县政务服务中心窗口纠纷、投诉的处理;负责统计、汇总各窗口事项办理情况。

()负责政务服务大厅计算机系统、软件和硬件管理维护工作,组织实施政务服务中心标准化建设。

()负责推广使用全区统一的12345政务服务便民热线系统平台,做好平台系统运行维护、知识库更新。

()负责日土县12345政务服务便民热线运营中心建设及管理。负责做好与其他热线的整合归并工作,推动形成部门协同、 高效履职、及时解决涉及政府管理和服务的非紧急诉求的工作机制,同时实现与110高效对接联动机制。

()负责热线诉求件的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法违规违纪问题。

()负责协助开展全县“互联网+政务服务”运行管理和信息化建设工作,协助推进政务服务数据资源共享和开放,推行全县电子证照库建设。

()负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导和监督,指导各乡镇、各部门线上服务的应用和建设工作。

(十一)负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作。

(十二)完成县委、县政府及县行政审批和便民服务局交办的其他任务。

第五条县政务服务中心根据本规定第四条所明确的主要职责,编制权责清单,逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、 履责方式、追责情形等。在此基础上,制定办事指南、运行流程图等,进一步优化行政程序,规范权力运行。

第六条县政务服务中心暂无内设机构。

第七条县政务服务中心事业编制为3名,部门领导职数3 (正科级1名,副科级2)

第八条本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担,其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自2026731日起实施。

二、部门(单位)机构设置情况

日土县政务服务中心内设 0 个行政机构(正科级)。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为县级部门预算。








第二部分 2026年部门预算表


表格详见附件。





















第三部分 2026年部门预算情况说明


部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算414.17万元,比上年增加62.91万元,增长15.19%,主要原因是:2026年人员增加4名;支出预算414.17万元,比上年增加62.91万元,增长15.19%,主要原因是:人员增加4名

三公经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,比上年减少2.5万元,下降83.3%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费0.5万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0.5万元,比上年减少2.5万元。)下降83.3%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年,本部门机关运行经费安排17.95万元,比上年增加5.52万元,下降0.23%,主要原因是:人员增加4名

政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至20261月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。

、项目绩效目标情况

2026年,实行绩效目标管理项目13个,资金414.17万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

本单位无政府债务情况,无其他情况说明。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 日土县政务服务中心2026年部门预算公开表.xls.xlsx