2026年阿里地区日土县委组织部部门预算

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  • 名 称:2026年阿里地区日土县委组织部部门预算
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  • 发布日期:2026-05-28














 


第一部分日土县委组织部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分 名词解释






第一部分日土县委组织部概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门(单位)“三定”方案规定的主要职责。例如县委组织部县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门,为正科级。县委组织部的主要职责:

深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻党中央、区党委、地委和县委关于组织编制、公务员、老干部、县直机关工作委员会工作的决策部署,坚定拥护"两个确立"、坚决做到"两个维护"

(二)坚持组织路线服务政治路线,统筹谋划推动组织工作,通过建强组织、配优班子、选好干部、盘活人才,不断提高党的建设和组织工作质量,为建设社会主义现代化新日土提供坚强组织保障。

(三)加强对全县党的建设、组织工作理论和实践问题研究,负责组织工作制度建设,推进组织制度贯彻落实。

(四)承担县委党的建设工作领导小组工作,负责全县党的组织体系建设,提出加强和改进基层党的组织建设的意见和建议。

(五)承担县委、人大、政府、政协、群团组织换届选举有关工作,指导乡镇、村 (社区)党组织和人民团体换届选举工作。负责党代表联络、服务等工作。负责指导县处级以上领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会。研究指导全县党内民主建设,负责县级有关党组织设置事宜。

(六)负责全县党员教育管理和发展党员工作,研究和提出全县党员队伍建设的建议;负责全县党内统计和费管理工作;负责党员信息化建设工作。承担全县党的经常性和集中性学习教育。

)负责组织开展全县干部驻村工作,研究、提出加强和改进全县干部驻村工作的建议。

)承担县委人才工作领导小组日常工作,贯彻落实党中央、区党委、地委关于人才工作的方针政策及工作措施、落实自治区党委、地委关于人才工作的决策部署及县委工作要求,负责全县人才工作的宏观指导、政策研究、组织协调和督促检查工作。统筹实施重要人才工程。拟订和组织实施知识分子工作的有关制度和具体措施,指导全县知识分子工作。

)开展对离退休干部工作的调查研究,提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议,为县委制定有关政策提供依据和参考。

(十)负责对全县离退休干部工作的督查、指导,协调各级各部门落实离退休干部工作责任,负责全县离退休干部安置(代管)工作。

十一)调整优化党政机构职能体系和机构编制资源配置,为建设社会主义现代化新日土提供坚强机构编制保障。

十二)负责拟订并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法,指导协调全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

二、部门(单位)机构设置情况

日土县委组织部暂无内设机构。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为组织部部门预算。
















第二部分 2026年部门预算表

日土县委组织2026年部门预算公开明细表

(表格详见附件)





















第三部分 2026年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3397.28万元,比上年增加704.13万元,增长26%,主要原因是2026年人员增加并预算项目增多;支出预算3397.28万元,比上年增加704.13万元,增长26%,主要原因是:2026年人员增加并预算项目增多。

三公经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.11万元,比上年减少3万元,下降30%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费7.11万元,比上年减少3万元),下降30%,主要原因是:车辆经费减少;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0

三、机关运行经费安排情况

2026年,本部门机关运行经费安排77.41万元,比上年减少0.38万元,下降0.49%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。

政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至20261月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。

、项目绩效目标情况

2026年,实行绩效目标管理项目37个,资金2611.27万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目

七、其他需要说明的情况

我部门2026年预算无政府债券资金。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 日土县组织部2026年部门预算公开明细表.xlsx